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2018年度韶关市图书馆预算公开

时间:2018-02-02 00:00 来源:韶关市图书馆
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2018年度韶关市图书馆预算公开 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

 

 

韶关市图书馆

2018年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

韶关市图书馆年预算组成单位共1个,地址:韶关市浈江区东堤南路7号(邮编:512000),联系电话:6118828,法人代表:陈伟清,隶属于韶关市文化广电新闻出版局。我馆内设机构有:办公室、流通部、数字资源网络部、学术交流部、采编部。提供图书文献,文献情报服务,承担文化教育展览等职能。

(二)人员构成情况

我馆核定编制22名,在职人员19人,退休人员18人。

(三)预算年度的主要工作任务

主要工作任务如下:

1、以创建文明城市为契机,稳步推进基础业务建设

2、推进数字图书馆建设和文化资源共享工程工作

    3、积极推广读者阅读活动

    4、积极拓展读者服务项目

   5、做好图书馆联盟及风度书房项目

一、收入预算说明

2018年收入预算536.64万元,其中:一般公共预算拨款536.64万元,比上年减39.78万元,减0.7%,原因是部分项目经费削减。

三、支出预算说明

2018年支出预算536.64万元,其中:一般公共预算拨款安排支出536.64 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算379.64万元,占预算拨款支出的71%,比上减7.36万元,原因是原因是离退休人员工资由社保统一发放。其中:工资福利支出274.72万元,商品和服务支出:32.38万元,对个人和家庭补助:72.54万元。

(二)项目支出预算157万元,占预算拨款支出的29%,与上年预算相比,减少18%,原因是部份项目经费减少。

001项目2018年市图书馆《决策参考》编辑、出版经费2万元(用于《决策参考》编辑出版,比上年减少0.5万元);002项目2018年市图书馆数字图书馆(风度书房)推广工程运行经费50万元(用于数字图书馆推广工程运行、风度书房电费。比上年增加10万元);003项目2018年市图书馆纸质图书电子标签技术推广经费5万元(用于纸质图书电子标签加工,比上年减少5万元);004项目韶关市图书馆免费开放补助经费40万元(主要用于我馆免费开放补助,与上年持平);005项目图书馆购书经费50万元(用于我馆购图书、订阅报刊,比上年减少15万元);006项目韶关市图书馆全民阅读推广经费10万元(用于开展全民阅读推广活动,新增项目)

四、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算为3万元,与上年预算数相比增加3%原因是我馆新增联盟建设项目要经常与县馆联系接恰,致使业务量增加,需增加公务接待费用。按资金来源分,财政拨款3万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出2万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元),公务接待费支出1万元。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算32.38万元,包括办公费7.7万元、差旅费1.5 万元、福利费0.38万元、日常维修6.38万元、手续费0.76万元、培训费1.3万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、委托业务费5.58万元、工会经费3.78万元、公务用车运行维护费2万元。

(二)2018年无政府采购预算

(三)预算绩效目标情况。2018年,主要工作目标有:完成以创建文明城市为契机,稳步推进基础业务建设;推进数字图书馆建设和文化资源共享工程工作;积极推广读者阅读活动;积极拓展读者服务项目工作;做好图书馆联盟及风度书房。项目实施6个项目,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

(四)国有资产占有情况(固定资产情况)。截至2017年12月31日止,本馆共有一般公务用车1辆,本单位无价值200万元以上大型设备。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

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